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果果臭臭
于2021-08-09 12:33 发布 841次浏览
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2021-08-09 12:40
你好!由于没有跨年建议直接做处置分录:借银行存款贷其他业务收入贷应交税费…应交增值税(销项税额)
蒋飞老师 解答
2021-08-09 12:46
法人把车租给公司,可以到税务局代开发票的
2021-08-09 12:47
建议:最好反结账,把5、6月份的购进的分录改一下。
果果臭臭 追问
2021-08-09 12:58
公司是技术服务公司,经营范围里没有销售,在7.28开票前去税务局增加临时业务,7.31公司已在税务局变更营业范围,增加销售材料这一块,进其他业务收入,冲成本怎么做帐?
2021-08-09 13:03
由于前面采购时直接记入主营业务成本了,所以销售时就不用结转成本了
2021-08-09 13:04
可以反结账,把原来的主营业务成本科目改成原材料科目本月销售时,做分录:借其他业务成本贷原材料
老师,您的建议是把5.6月购进改一下,应该怎么改?是入库存商品吗?在销售的时候在结转成本?
2021-08-09 13:05
是的,看我上面的答案。
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蒋飞老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
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2021-08-09 12:47
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