送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2021-08-09 12:40

你好!
由于没有跨年
建议直接做处置分录:
借银行存款
贷其他业务收入
贷应交税费…应交增值税(销项税额)

蒋飞老师 解答

2021-08-09 12:46

法人把车租给公司,可以到税务局代开发票的

蒋飞老师 解答

2021-08-09 12:47

建议:最好反结账,把5、6月份的购进的分录改一下。

果果臭臭 追问

2021-08-09 12:58

公司是技术服务公司,经营范围里没有销售,在7.28开票前去税务局增加临时业务,7.31公司已在税务局变更营业范围,增加销售材料这一块,进其他业务收入,冲成本怎么做帐?

蒋飞老师 解答

2021-08-09 13:03

由于前面采购时直接记入主营业务成本了,所以销售时就不用结转成本了

蒋飞老师 解答

2021-08-09 13:04

可以反结账,把原来的主营业务成本科目改成原材料科目
本月销售时,做分录:
借其他业务成本
贷原材料

果果臭臭 追问

2021-08-09 13:04

老师,您的建议是把5.6月购进改一下,应该怎么改?是入库存商品吗?在销售的时候在结转成本?

蒋飞老师 解答

2021-08-09 13:05

是的,看我上面的答案。

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