老师,我6月份支付的6.7.8三个月的房租,7月份才收到票,这6月7月分别怎么做账呢 这老师回复的没懂 7月份收到发票如何做账呢
欣欣子
于2021-08-10 19:54 发布 1872次浏览
- 送心意
来来老师
职称: 中级会计师
2021-08-10 19:56
你好 6月做预付
借:预付账款-房租
贷:银行存款
6月摊销:
借:管理费用等,
贷:待摊费用
7月收到发票 可以直接贴在6月凭证后面
也可以冲销6月 再做一次
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