送心意

来来老师

职称中级会计师

2021-08-10 19:56

你好 6月做预付
借:预付账款-房租
贷:银行存款
6月摊销:
借:管理费用等,
贷:待摊费用
7月收到发票 可以直接贴在6月凭证后面
也可以冲销6月 再做一次

来来老师 解答

2021-08-10 19:57

前纠正下
6月摊销:
借:管理费用等,
贷:预付账款

来来老师 解答

2021-08-10 19:59

补充一下 要是普票可以直接贴 要是专票还是冲销在做
7月要冲销
借:预付账款-房租红字
贷:银行存款 红字
再做借:预付账款-房租 
借:应交税费-应交增值税-进项(如果可以抵扣)
贷:银行存款
主要现在会计准则没有待摊费用了 一般这种业务记预付账款或是其他应付款
之前摊销有差距的可以直接调整在7月
借:管理费用等,
贷:预付账款

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