送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-11 09:21

您好
应付账款和其他应付款贷方负数  填资产负债表的时候填在左边 预付账款跟其他应收款栏次

轻描淡写 追问

2021-08-11 09:38

老师 我们从7月份开始这边做账?请问怎么调整? 能不能做分录:借预付 贷应付

bamboo老师 解答

2021-08-11 09:40

不需要做分录调整 
填表的时候调整就好了

轻描淡写 追问

2021-08-11 09:46

好的 谢谢老师

bamboo老师 解答

2021-08-11 09:55

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

轻描淡写 追问

2021-08-11 10:01

抱歉老师报表不是自动生成的吗?还可以手填?

bamboo老师 解答

2021-08-11 10:07

修改报表取数公式设置啊

上传图片  
相关问题讨论
你好!你现在借其他应付款 贷应付账款或者做相反分录就可以了
2022-04-11 10:56:13
学员您好,应该是其他应付款
2021-09-05 13:55:32
你好 购进材料,商品款项没有支付,计入  应付账款  贷方 向其他单位或者个人借款,计入  其他应付款  贷方核算 
2021-06-28 18:20:48
你好 挂其他应付款来核算的
2020-07-29 10:33:08
你好,这种预估的,因为到时候肯定会调整,因此建议放在其他应付款里面
2020-07-04 14:44:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...