送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-08-12 09:34

你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 

兰琴 追问

2021-08-12 09:38

老账,清零

兰琴 追问

2021-08-12 09:40

老师,借方有余额

邹老师 解答

2021-08-12 09:41

你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借 :坏账准备,贷:应收账款
借:应付账款,贷:营业外收入

兰琴 追问

2021-08-12 10:00

在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢

邹老师 解答

2021-08-12 10:03

你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是
借:信用减值损失,贷:坏账准备
借 :坏账准备,贷:应收账款
借:应付账款,贷:营业外收入


(是针对这个回复有什么疑问吗)

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相关问题讨论
你好 借:应付账款 200 贷:应收账款200
2023-01-17 09:36:49
这样的话 借:应付账款 贷:预付账款 借:应收账款 贷:预收账款
2020-03-10 12:10:30
根据余额决定你科目的借贷方,其中一种 借:应收账款 贷:应付账款
2019-05-23 11:20:53
你好,如果应收账款贷方月长期不合作,可以转到营业外收入 应付账款的借方余额,代表预付的采购款,贷方余额代表应该付给供应商的货款
2018-09-01 15:32:03
同学你好,意思是应收应付抵销
2021-12-29 16:52:25
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