老师,我们公司销售商品给某些供应商,基本都是这个月的货款,下个月初核对,核对好后开发票~这样怎么做分录,是借发出商品,贷库存商品吗?能不能直接做成销售商品,然后结转销售成本?
来了夏洛特烦恼
于2021-08-12 11:10 发布 776次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2021-08-12 11:10
您好
借发出商品,贷库存商品
您当月确认收入了 吗
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你好,结账商品成本时,借方记入主营业务成本。贷方记入库存商品
2022-01-29 11:32:14
您好!那你1月份有没有做结转成本的分录
2017-10-13 16:12:30
这个要不做盘亏,没有好的办法,这盘亏也不能消太多了,
2020-07-30 10:35:05
借:库存商品
贷:营业外收入
借:2、确认收入借:应收账款(银行存款)
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本
贷:库存
2018-12-11 10:03:30
你好,就是把库存商品转为另外的用途
就是这个环节虽然没有实现销售,但是税法规定需要按销售纳税
2017-08-22 11:18:13
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