如果申报印花税时所属期选错了,例如本来8月份申报的是7月份的印花税,可是申报的时候选了8月份,申报的计税依据填的是7月份的数,款也扣了,那我做账的时候,要怎么做分录?
xijunkokhjhk
于2021-08-16 15:40 发布 2275次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-16 15:42
你好,你是按次申报的吗?如果是的话就应该选择八月份。
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您好
印花税的计税依据:
1.购销合同的计税依据为购销金额;
2.加工承揽合同的计税依据;
(1)受托方提供原材料及辅料,并收取加工费且分别注明的,原材料和辅料按购销合同计税贴花,加工费按加工承揽合同计税贴花。(定做合同)
(2)合同未分别记载原辅料及加工费金额的,一律就全部金额按加工承揽合同计税贴花。(前提条件:受托方提供原材料及辅料,并收取加工费)
(3)委托方提供原材料,受托方收取加工费及提供辅料,双方就加工费及辅料费按加工承揽合同计算贴花。
3.建设工程勘察设计合同的计税依据为勘察、设计收取的费用;
4.建筑安装工程承包合同的计税依据为承包金额;
5.财产租赁合同的计税依据为租赁金额(即租金收入);
6.货物运输合同的计税依据为取得的运输费金额;
7.仓储保管合同的计税依据为仓储保管的费用;
8.借款合同的计税依据为借款金额;
9.财产保险合同的计税依据为支付(收取)的保险费金额;
10.技术合同计税依据为合同所载的价款、报酬或使用费。
2024-05-19 20:52:09
盐城市购销合同印花税计税依据是什么?按销售收入的万分之三,还是采购金额的万分之三交纳?有没有相关文件?
2017-06-17 09:56:28
如果是合同的话,一般都是合同金额为计税依据
2018-06-28 16:11:21
您好!水利建设基金 是按不含税收入来的。印花税是按有合同按合同,没有合同按实际相关印花税的应税行为计算。
2022-01-16 18:18:19
你好,具体是印花税的什么税目?
2019-05-07 13:39:41
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郭老师 解答
2021-08-16 15:42