送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-17 06:20

还没交钱呢,不需要做分录。

红叶 追问

2021-08-17 06:21

老师你好,已经到打厅申报了,不要做分录吗?
如果计提,怎么做分录?

东老师 解答

2021-08-17 06:22

一般都是缴纳的时候直接做分录,不需要计提的

红叶 追问

2021-08-17 06:23

老师你好:缴纳的时候借方记什么科目?

东老师 解答

2021-08-17 06:24

借:管理费用-残保金  贷:银行存款

红叶 追问

2021-08-17 06:27

老师:不好意思,我现在就搞不懂是借:管理费用还是借税金及附加?

东老师 解答

2021-08-17 06:27

借方是管理费用科目

红叶 追问

2021-08-17 06:28

好的,谢谢东老师!

东老师 解答

2021-08-17 06:28

不客气,帮忙给个五星好评

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相关问题讨论
还没交钱呢,不需要做分录。
2021-08-17 06:20:07
一、如果不采取提取方法,缴纳时,直接作凭证: 借:管理费用--残保金 贷:银行存款(或现金) 二、如果提取的话: 提取时 借:管理费用--残保金; 贷:其他应付款--残保金 上交时 借:其他应付款--残保金; 贷:银行存款(或现金) 根据新的会计准则,可以按规定计算出应缴纳的残疾人就业保障金,借记“管理费用──残疾人就业保障金”科目,贷记“其他应交款──应交残疾人就业保障金”科目或“其他应付款──应付残疾人就业保障金”科目。 实际上交时,借记“其他应交款──应交残疾人就业保障金”或“其他应付款──应付残疾人就业保障金”科目,贷记“银行存款”科目。
2019-06-30 13:06:02
您好 计提水利基金 借:税金及附加 贷:应交税费--水利基金 上交 借:应交税费——水利基金 贷:银行存款 计提残保金 借:管理费用-残保金 贷:其他应交款 实际交纳时: 借:其他应交款 贷:银行存款 计提工会经费 借:管理费用——工会经费 贷:应付职工薪酬——工会经费 上交 借:应付职工薪酬——工会经费 贷:银行存款
2019-07-02 08:09:28
一般是次年5月份左右申报 借;管理费用-残保金 贷;应交税费-应交残疾人就业保障金
2016-04-07 15:26:32
您好 在电子税务局里面填表申报 (1)如果不提取,缴纳时直接计入管理费用。   借:管理费用--残保金   贷:银行存款等   (2)如果提取,会计分录   提取时   借:管理费用--残保金   贷:其他应付款--残保金   缴纳时   借:其他应付款--残保金   贷:银行存款等
2020-12-19 16:56:31
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