送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-19 16:35

你好,可以这么做的。

微信用户 追问

2021-08-19 16:37

7月的食堂费8月才付的 现在做7月的账要做7月还是8月

郭老师 解答

2021-08-19 16:38

你好,应该做到七月份的费用里面。

微信用户 追问

2021-08-19 16:41

要怎么做分录呢

郭老师 解答

2021-08-19 16:41

借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬福利费。

郭老师 解答

2021-08-19 16:42

8月借应付职工薪酬,福利费贷、银行存款。

微信用户 追问

2021-08-19 16:44

为什么是应付职工薪酬不是其他应付款

微信用户 追问

2021-08-19 16:47

为什么是应付职工薪酬不是其他应付款呢

郭老师 解答

2021-08-19 16:48

福利费必须通过应付职工薪酬这个。

微信用户 追问

2021-08-19 17:01

8月支付7月的工资也要算在七月吗

郭老师 解答

2021-08-19 17:18

你好,对的做到七月份的费用。

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,计入 销售费用-福利费
2016-08-31 09:59:57
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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