老师您好 稳刚返还的款收到了 要怎么做账? 问
借:银行存款 贷:营业外收入 答
2500保底,双休,如果请三天假,咋算工资 问
用应发工资-工资/应出勤天数*3天 答
你好,公司是2025年9月成立,现在有2025年10月-12月 问
在2026年入账,不需要调整 答
租赁公司租给我公司塔吊,连工带机械 我公司代租 问
你好,可按建筑服务开具 答
老师,按最规范实用的做法,每月记账凭证做完是附科 问
您好,1. 每月记账凭证做完,按账务处理程序附科目汇总表(科目汇总表程序)或汇总收款凭证、汇总付款凭证、汇总转账凭证(汇总记账凭证程序)。 2. 附在装订封面之后、所有记账凭证之前(即第一页位置)。 3. 科目余额表不装入凭证册,单独保存。 4. 比如科目汇总表中库存现金本月借方发生额5000、贷方发生额3000,银行存款借方发生额150000、贷方发生额120000,则借方合计155000=贷方合计123000%2B32000(按科目列示,借贷总额相等)。 答

请教老师 老板把每个月的营业额都在次月初以现金形式转到公司账户了 但是每个月就报了开票的税 请问这个可以怎么处理 可以当做是投资款吗?但是营业收入怎么弄呢 老师就是最好这个月把这些报销单做进去,挂在其他应付款一老板,对吗?如果等下月有钱了给他后做行不行啊?怎样入账好一些?
答: 你好,可以是存现的形式 先挂其他应付,然后报销了支付其他应付
老师,可以把其他应收和其他应付款对冲吗,是同一个股东,但是股东借款是从公司账户走的,而且公司向公司股东借款(用于备用金的)是直接现金这样的
答: 同一个人的可以对冲
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,请问我需要清个人的往来款,公司报表显示,其他应收款借方余额为196449.05 其他应付款贷方余额为419820.05 如果我要平账的话,是从公司付出223371,还是收进公司账户223371呢?
答: 你好,是从公司付出223371









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糖糖葫芦 追问
2016-12-22 12:54
糖糖葫芦 追问
2016-12-22 18:34
邹老师 解答
2016-12-22 12:42
邹老师 解答
2016-12-22 12:45
邹老师 解答
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邹老师 解答
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