送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2021-08-22 11:40

同学,你好
可以的
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费

PNC 追问

2021-08-22 11:43

那请问,我取得的成本7900元的差额怎样做分录呢,谢谢。

小菲老师 解答

2021-08-22 11:46

同学,你好
按照差额金额做成本

PNC 追问

2021-08-22 11:50

哦,谢谢你。

PNC 追问

2021-08-22 11:52

还有一个问题,我收团费时,客户就要发票,可是费用还没有发生啊,那我怎样给他开具象上面这样的发票啊?谢谢。

小菲老师 解答

2021-08-22 11:57

同学,你好
这个一般开收据,等到业务结束,在开具发票

上传图片  
相关问题讨论
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷;应收账款等科目
2018-11-13 20:05:05
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税季度的那个月,如果普通发票不需要交增值税,借应交税费应交增值税贷营业外收入。
2021-09-08 15:06:38
现在是一般纳税人怎么做分录
2019-07-07 22:46:21
同学你好,在税务局代开发票,1 确认收入 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税 2 缴纳增值税 借:应交税费-增值税 贷:银行存款
2019-02-13 16:54:47
是我们开的票
2020-04-24 10:22:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...