送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-08-22 17:02

您好,可以不附入库单,附发票即可

小鱼儿 追问

2021-08-22 17:15

那这样入库单之前是按低的价格来做入库的,后面按高的价格入库,那这个不是有差异了吗?(因为我上月暂估了也有销售的)

小林老师 解答

2021-08-22 17:28

您好,暂估冲回是什么原因?取得发票还是调整价格?

小鱼儿 追问

2021-08-22 17:52

取得了发票,而且发票金额比我暂估的单价要高

小林老师 解答

2021-08-22 17:57

您好,那您附发票即可,若有领用,结转对应领用金额

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相关问题讨论
您好。正确的科目处理是第二个。
2022-05-10 09:29:38
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
借 库存商品 贷应付账款
2018-01-10 10:45:26
你好,不需要抵消啊,你如果剩余的1000应付账款支付了就做付款分录就是了
2018-01-24 11:52:14
请问老师,上月暂估库存 借:库存商品 100 贷:应付账款 --暂估 100 本月冲暂估 借 应付账款---暂估 100 贷 库存商品 100 和 借 库存商品 -100(红字) 贷 应付账款---暂估 -100(红字)有什么区别?
2017-11-24 09:25:18
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