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焰焰
于2021-08-23 16:22 发布 1481次浏览
玲老师
职称: 会计师
2021-08-23 16:23
你好‘已发生的就要结转的
焰焰 追问
2021-08-23 16:27
月初冲红暂估100万,这一百万来了两万的发票,月底还需要暂估98万,这怎么结转呢?分录怎么写?
2021-08-23 16:31
红冲这样做的,借劳务成本_100万贷记应付账款_100万。来了两万的发票借劳务成本2万贷银行存款。
玲老师 解答
2021-08-23 16:40
暂估和有发票分录 一样,收到发票时再红冲暂估 原分录 不变,金额负数
2021-08-23 20:41
月初红冲的劳务成本,月底的时候需要结转成本吗?
2021-08-23 20:44
实际有发生成本月底就结转。
2021-08-23 20:45
照实际发生的成本结转。
2021-08-23 20:54
上月暂估入库,这月红冲没有来发票。需要结转成本吗?
2021-08-23 21:27
实际发生了只是没有发票正常结转成本。
2021-08-23 21:28
暂估的实际收到发票在红冲,没收到发票不用红冲。
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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2021-08-23 16:27
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