送心意

玲老师

职称会计师

2021-08-23 16:23

你好‘
已发生的就要结转的 

焰焰 追问

2021-08-23 16:27

月初冲红暂估100万,这一百万来了两万的发票,月底还需要暂估98万,这怎么结转呢?分录怎么写?

焰焰 追问

2021-08-23 16:31

红冲这样做的,借劳务成本_100万贷记应付账款_100万。来了两万的发票借劳务成本2万贷银行存款。

玲老师 解答

2021-08-23 16:40

暂估和有发票分录 一样,收到发票时再红冲暂估 原分录 不变,金额负数  

焰焰 追问

2021-08-23 20:41

月初红冲的劳务成本,月底的时候需要结转成本吗?

玲老师 解答

2021-08-23 20:44

实际有发生成本月底就结转。

玲老师 解答

2021-08-23 20:45

照实际发生的成本结转。

焰焰 追问

2021-08-23 20:54

上月暂估入库,这月红冲没有来发票。需要结转成本吗?

玲老师 解答

2021-08-23 21:27

实际发生了只是没有发票正常结转成本。

玲老师 解答

2021-08-23 21:28

暂估的实际收到发票在红冲,没收到发票不用红冲。

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