送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-23 18:44

你好
这个业务是收入的吗

欣欣子 追问

2021-08-23 19:07

我们是购买方  老师

郭老师 解答

2021-08-23 19:08

借应付帐款贷应收账款

郭老师 解答

2021-08-23 19:08

借应收账款贷应付帐款
做这个

欣欣子 追问

2021-08-23 19:20

是在这个月做冲红吗
对之前的数据会有影响吗摘要是要怎么样写

郭老师 解答

2021-08-23 19:25

是的
对之前的没影响的
之前挂错了科目现在调整

欣欣子 追问

2021-08-23 19:43

做红冲这里是不是应该是红色的

郭老师 解答

2021-08-23 19:53

不用
都是蓝字的
没有红字

欣欣子 追问

2021-08-23 19:56

那怎么红冲啊 不懂啊

郭老师 解答

2021-08-23 20:01

借应收账款贷应付帐款
做这个
2021-08-23 19:08

郭老师 解答

2021-08-23 20:02

做了相反的分录了,不需要用红字的。

上传图片  
相关问题讨论
你好 这个业务是收入的吗
2021-08-23 18:44:54
同学你好 借:应收账款 ,负数 贷:应付账款,负数 再做 借,应付账款 贷,应收账款;
2021-07-12 10:17:46
你好,把相关科目余额结转到下一年作为期初数就是了 应付账款没有支付就用今年的资金支付 应收账款也是把余额结转到下一年,然后再收回款项
2020-02-27 21:54:19
你好!你如果按工业企业的会计制度来是可以这样。
2018-08-27 15:58:33
收到对方公司的先付款,可以计入预收账款
2019-08-03 10:56:47
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...