送心意

玲老师

职称会计师

2021-08-24 13:29

你好
对 分录 正确的

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 13:36

那这个月转入固定资产,下个月开始提折旧吗?

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 13:38

在建工程完工后最终可转入“固定资产”科目。
在建工程完工后,应计算分配待摊支出的分录:借:在建工程——××工程,贷:在建工程——待摊支出;在结转在建工程成本时的分录:借:固定资产等科目,贷:在建工程——××工程。
老师,那这个说分配待摊支出什么意思?

玲老师 解答

2021-08-24 13:46

多个项目共同的费用  这样分摊 

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 19:46

老师可以举个例子吗?

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-24 19:46

我不太理解

玲老师 解答

2021-08-24 20:02

3个项目发生共同费用900
每个项目分摊300

忐忑的蜡烛 追问

2021-08-25 07:29

那在购进时总现金或者银行付,这个分录呢?

玲老师 解答

2021-08-25 07:34

借待摊费用
贷银行存款。

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相关问题讨论
你好 对 分录 正确的
2021-08-24 13:29:23
你好,因为这个厂房不属于单位,所以发生的围墙支出需要通过长期待摊费用科目核算,而不是通过在建工程科目核算的
2019-10-07 11:37:24
您好!补结转到固定资产,补计提折旧。
2018-08-16 17:51:02
你好,按固定资产预计使用时间来确定摊销期限
2017-12-18 13:19:51
计入在建工程的时候就需要取得建安或者材料发票,转入固定资产的时候不需要发票 只需要做分录转入固定资产就是了
2016-05-26 17:38:44
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