不是,我是问的我主营业务收入为52016.5,增值税为52016.5*0.03=1560.5,因是小微企业,做了个增值税转出的凭证,借:应交税费-应交增值税(销项税额) 1560.5 贷:营业外收入-免税项目 1560.5,我是想问这个增值税转出金额1560.5是否要加减这个330元(第二年税控盘服务费),还是1560.5就对?刚邹老师回复330元冲减管理费,减免的增值记入营业外收入。我没理解,是需要我再做笔330元的分录吗?
晨希
于2016-12-23 14:54 发布 944次浏览
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