送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-26 16:39

好是外购然后送给职工的,属于在增值税方面不需要视同销售,所得税需要视同销售。

程芋圆 追问

2021-08-26 17:17

那我可以不做进项转出吗?然后借:应付职工薪酬福利费      贷 :主营业务收入——自营产品   应交税费——应交增值税(销项)    借:主营业务成本    贷:库存商品    可以可以吗 ?    就是增值税和企业所得税会有差异对吧?

郭老师 解答

2021-08-26 17:21

可以
你这种做法没有差异的。

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