补缴了2019-2020年的印花税51元,20年的所得税80元,并且缴纳了2019的印花税滞纳金7元。请问我这个账务应该怎么处理,凭证应该怎么写。
A
于2021-08-27 09:02 发布 1071次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-08-27 09:03
你好
借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税51 , 营业外支出7 贷:银行存款 58
借:以前年度损益调整 80 ,贷:应交税费—企业所得税80
借:应交税费—企业所得税80 , 贷:银行存款80
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你好
借:应交税费—未交增值税 ,
应交税费—附加税
应交税费—个人所得税
税金及附加—印花税
贷:银行存款
2023-03-10 10:44:55
可以直接在系统中打印缴税的完税凭证
2017-07-03 17:56:22
你好
借:以前年度损益调整—税金及附加—印花税51 , 营业外支出7 贷:银行存款 58
借:以前年度损益调整 80 ,贷:应交税费—企业所得税80
借:应交税费—企业所得税80 , 贷:银行存款80
2021-08-27 09:03:17
你好,记账凭证不需要交印花税!(账本,五块,现在也减免了)
2019-01-24 12:37:43
印花税发生时,借税金及附加-印花税 贷应交税费
缴纳时,借应交税费 贷银行存款
结转所得税按利润总额计提。要偷懒的话,按企业所得税申报表计提。借所得税,贷应交税金-企业所得税
结转所得税 借本年利润 贷 所得税
2018-12-30 13:34:13
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