假设这个货物未税金额100,税金13。货物给员工当福利了。 一下分录您看一下是否正确 借:库存商品 100 应交税费-应交增值税(进项税额)13 贷:应付账款 130 发给员工了: 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)13 借:库存商品 13 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)13 借:应付职工薪酬-福利费 130 贷:库存商品 130 上述分录是否有问题,然后,企业所得税如何处理?
安详的小蝴蝶
于2021-08-27 16:38 发布 662次浏览
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安详的小蝴蝶 追问
2021-08-27 17:17
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