老师你好,我们上期留底的进项这期抵扣了,并且有纳税,会计凭证应该怎么做呀
香蕉板凳
于2021-08-31 11:18 发布 733次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-31 11:19
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费未交增值税,
这个是销项减去进项金额
借应交税费未交增值税贷,银行存款,
这个是实际缴纳的。
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香蕉板凳 追问
2021-08-31 11:24
郭老师 解答
2021-08-31 11:28