- 送心意
麦子老师
职称: 税务师,初级会计师,中级会计师
2021-08-31 15:03
当月支付
借:管理费用-租金
贷:银行存款
后面月份先计提,季度末再缴纳
借:管理费用-租金
贷:其他应付款-预提费用
支付的时候
借:其他应付款-预提费用
贷:银行存款
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12余额支付房租,
借,预付账款,
贷,银行存款。
各季度摊销:
借:管理费用——房租费,
贷,预付账款
2018-12-27 18:21:11
借:其他应收款 贷:银行存款
2018-12-27 18:17:14
当月支付
借:管理费用-租金
贷:银行存款
后面月份先计提,季度末再缴纳
借:管理费用-租金
贷:其他应付款-预提费用
支付的时候
借:其他应付款-预提费用
贷:银行存款
2021-08-31 15:03:16
你可以先计入预付账款,发票回来再做费用。
2018-11-07 15:20:22
你好!
需要通过“以前年度损益调整”科目调整了
2018-12-30 02:44:38
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肥喵 追问
2021-08-31 15:30
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2021-08-31 15:53