送心意

麦子老师

职称税务师,初级会计师,中级会计师

2021-08-31 15:03

当月支付
借:管理费用-租金
       贷:银行存款
后面月份先计提,季度末再缴纳
借:管理费用-租金
       贷:其他应付款-预提费用
支付的时候
借:其他应付款-预提费用
       贷:银行存款

肥喵 追问

2021-08-31 15:30

那比如我收到7-9月的房租发票一张,本月只支付7月房租,分录就是:借:其他应付款-预提费用(7月已计提)贷:银行存款(7月);借:管理费用-房租,贷:其他应付款(8月),因为是一张发票,那9月房租分录应该是怎样的呢?(期间为8月)

麦子老师 解答

2021-08-31 15:53

借:管理费用-房租,贷:其他应付款(8月费用)
借:管理费用-房租,贷:其他应付款(9月费用)
因为之前已经支付,其他应付款就冲完。

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12余额支付房租, 借,预付账款, 贷,银行存款。 各季度摊销: 借:管理费用——房租费, 贷,预付账款
2018-12-27 18:21:11
借:其他应收款 贷:银行存款
2018-12-27 18:17:14
当月支付 借:管理费用-租金 贷:银行存款 后面月份先计提,季度末再缴纳 借:管理费用-租金 贷:其他应付款-预提费用 支付的时候 借:其他应付款-预提费用 贷:银行存款
2021-08-31 15:03:16
你可以先计入预付账款,发票回来再做费用。
2018-11-07 15:20:22
你好! 需要通过“以前年度损益调整”科目调整了
2018-12-30 02:44:38
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