送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-02 13:43

你好 ;    你权责发生制  要  暂估费用去当月 ; 借  管理费用-暂估电费贷银行存款   

静~sophia 追问

2021-09-02 13:45

老师,为什么不借其他应付款

静~sophia 追问

2021-09-02 13:46

我是考虑没有收到发票。

meizi老师 解答

2021-09-02 13:48

 你好; 没有收到发票  比如你9月的电费 你应该入9月。 你要是等着发票来 假如12月给你 。 你12月做费用 也违反了权责发生制了   

静~sophia 追问

2021-09-02 13:51

老师,不是很明白,我用管理费用呢,还是其他应付款呢,平时购买办公用品,没有收到发票,用其他应付款

meizi老师 解答

2021-09-02 13:51

 你好 ; 用  费用去暂估 。 你都发生了费用  只是没有取得发票 权责发生制做账  ;  

静~sophia 追问

2021-09-02 13:58

老师,那收到发票怎么做分录呢

meizi老师 解答

2021-09-02 14:03

 你好收到发票       红冲暂估分录 按发票做一笔 :借管理费用-电费  借管理费用-暂估电费 。 如果金额没有差异的话   

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2022-04-15 14:53:47
你好,是的,分录是正确的。
2022-02-12 12:39:22
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2022-01-19 07:18:59
你好,可以的,完全没问题
2022-01-10 18:00:53
就是暂收款项,不够成业务。
2021-12-01 15:35:27
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