- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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您好
开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行
对的
2019-04-25 08:15:50
您好!不行的。税务局一般要求不能这样操作。
2016-12-26 15:19:17
可以的,只是如果当期销售额为负数是无法在网上完成申报的,需要去税局大厅做申报。
2019-08-20 17:38:37
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票,做正确发票金额的分录 ,报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转办单子 和填写承诺书,去窗口办理就好了
2020-02-14 09:21:39
您好,是的,按照减去红冲后的实际的销售额来填
2020-06-10 09:55:56
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