送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-07 11:04

借应付账款贷原材料,借原材料应交税费应交增值税进项贷应付账款。

我心飞扬 追问

2021-09-07 11:07

可以直接红字冲回然后做正常分录吗

郭老师 解答

2021-09-07 11:09

可以的可以的可以的。

我心飞扬 追问

2021-09-07 11:12

收到发票同时已付款,我该冲回之后直接借:原材料,应交进项税,贷:银行存款吧,还需要通过应付账款吗

郭老师 解答

2021-09-07 11:14

不用的,直接贷银行存款。

我心飞扬 追问

2021-09-07 11:18

好哒,谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-07 11:25

不用客气,工作愉快。

我心飞扬 追问

2021-09-07 11:45

老师,发现了个问题,就是当时购买的原材料金额包含了税费,并且已经生产领用入账:借生产成本贷原材料,现在收到的发票金额与原材料领用不一致该咋办

郭老师 解答

2021-09-07 11:50

借应付账款贷原材料,借原材料贷生产成本,借原材料贷银行存款,借生产成本贷原材料做这个。

我心飞扬 追问

2021-09-07 11:58

怎么没看懂,跟前面的是一会事,就是购买材料时没发票没付款金额5650元,然后车间全部领用,借:生产成本5650,贷:原材料5650,现在收到发票,冲回后借原材料5000,应交税费650,贷银行存款5650元,就现在这车间领用原材料按5650入账的这个该怎么办

郭老师 解答

2021-09-07 12:01

借生产成本贷原材料5000

我心飞扬 追问

2021-09-07 12:11

当时领用时已经按:借生产成本5650,贷:原材料5650入过账了
现在原料料成5000了,就想知道这个该怎么整

郭老师 解答

2021-09-07 12:14

你好,借原材料贷生产成本5650,不是红冲浪。

我心飞扬 追问

2021-09-07 12:19

那这样一做,那什么都没领用啊

郭老师 解答

2021-09-07 12:21

五千不是吗

你能写下完整的
自己看下吗
看的话看不出来


借生产成本贷原材料5650
借原材料贷生产成本5650
借生产成本贷原材料5000




你说他领了多少

我心飞扬 追问

2021-09-07 12:42

明白了,谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-07 12:43

不用客气,工作愉快。

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