送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-27 13:59

老师第一次收到收入时1400,怎么谢会计分录呢

晴天九宫格 追问

2016-12-27 14:09

老师无票收入也要写应交税金是吗;借现金1400  贷主营业务收入1400应交税费-应交增值税42.是这样吗老师

宋生老师 解答

2016-12-27 13:56

您好!借:主营业务成本1800 贷应付职工薪酬-工资 1800

宋生老师 解答

2016-12-27 14:01

您好!借:现金1400 贷主营业务收入 应缴税费-应交增值税

宋生老师 解答

2016-12-27 14:15

您好!是的。
2,不是的。是借现金1400 贷主营业务收入1400/1.03  应交税费-应交增值税1400/1.03*0.03

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2023-06-30 10:57:55
您好!借:主营业务成本1800 贷应付职工薪酬-工资 1800
2016-12-27 13:56:42
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