送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-09-08 11:01

同学你好
转款
借,其他应收款
贷,银行存款
报销
借,管理费用一福利费
贷,应付职工薪酬一福利费

借,应付职工薪酬一福利费
贷,其他应收款

借,库存现金等1200
贷,其他应收款;

梓馨 追问

2021-09-08 11:03

麻烦老师,帮忙看一下

梓馨 追问

2021-09-08 11:05

为啥一开始不是借管理费用呀

立红老师 解答

2021-09-08 11:06

为啥一开始不是借管理费用呀——第一笔是需要做将钱转给员工的分录

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