老师您好,我们公司给甲方开发票,甲方一部分款对公付给我们,一部分代发工资了,代发工资这部分我们应该怎么做账?
陆
于2021-09-08 16:13 发布 1349次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-08 16:15
你好,劳务公司吗?借银行应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应收账款
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你好,劳务公司吗?借银行应收账款贷主营业务收入应交税费借主营业务成本贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷应收账款
2021-09-08 16:15:20
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
同学你好
你们开发票就做收入
2022-03-14 11:08:20
那你现在就是借应收账款贷主营业务收入和销项税额。同时,借银行存款,借应付职工薪酬贷应收账款。
2022-03-14 11:04:11
借:银行存款
借:应付职工薪酬
贷:主营业务收入
贷:应交税金-应交增值税(销项税额)
2019-10-23 16:50:56
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陆 追问
2021-09-08 17:53
郭老师 解答
2021-09-08 17:54