增值税申报主表33行欠缴税额一直有680余额(历史原因,可能以前会计本期缴纳数字没填对,实际并未欠缴),造成每期25行期初未缴数比实际未缴数多680,33号欠缴金额一直存在。 我能否报税时,将30行本期缴纳上期应纳税额人为的手动修改填写(实际缴纳+680),累计数也手动填写为实际缴纳的本年累计数。 这样处理,是否可行?会影响整个报表的勾稽关系吗?会有税务风险吗?(税务会不会认为我本期实际缴纳数据和报表30行不符?)
瑞瑞
于2021-09-09 12:30 发布 2524次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
你好!
对的。
2019-01-19 17:40:32
同学你好,是的哈可以以申报表的金额为准
2024-03-03 17:48:12
你是销售货物的吗,如果有服务的安期确认收入的就会不一致。
2019-10-29 14:19:27
您好!一般都是有金额的。
2016-07-22 15:41:18
是的
2017-05-16 15:25:34
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