送心意

田老师

职称会计师

2016-12-28 11:18

老师您好,专家不是给本公司的人员讲课,是给公司组织的会员单位的人员做技术培训与指导,我之前理解的是劳务费,按照20%缴纳个人所得税,如果是我公司负责这20%的劳务费,应该如何操作,还是否需要在地税的网站上申报劳务费项目?谢谢

田老师 解答

2016-12-28 11:14

计入管理费用-培训费,叫他去税局发票,按个人所得税计税

田老师 解答

2016-12-28 11:26

把这20%的钱加到开票金额中去,不用再进行申报了,因为发票时以个人已经交过了

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