老师,麻烦帮我看下我这边增值税申报表填对没有,是这样的,我们这个月进项比销项大,我们行业可以加计扣除,加计扣除填对没有?还有就是主表的进项税那里需不需要加上加计扣除数??
sennuo
于2021-09-11 17:03 发布 1038次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论
你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08
你好
增值税申报表,附表二
2020-01-01 10:09:26
即征即退增值税一般纳税人,申报表具体填表办法如下:
销项税额:
附表一,将一般货物和即征即退货物的合计销售额和销项税额正常填入第一至五栏或者第八至十三栏,再单独将即征即退货物的销售额和销项税额填入第六第七栏或者第十四十五栏的第九列第十列。
主表,申报软件会自动通过上述附表一的填列数据计算并取数,在主表第一至六栏的第一二列自动填入一般货物的销售额,同时将即征即退货物的销售额自动填入第三四列,同样,第十一栏销项税额也会在第一二列和三四列分别自动计算填入一般货物的销项税额和即征即退货物的销项税额。
2020-02-17 16:42:05
主表应纳税减征额里填写,
2019-10-10 09:09:49
你这个是啥情况,不能抵扣?你这个不含税金额对应做啥科目?
2019-09-13 16:20:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息