老师好。请问:11月份有一笔代烘干湿稻谷的收入,对方已付35万,实际36万,所以我做了一笔应收账款借方余额为16000.现在十二月份又经双方协商,这笔烘干湿谷费收入核定为35.2万,另付对方几吨稻谷款22000元。收付相抵实付对方2万元。现在我真不知该如何冲销应收账款16000.具体账务处理该如何。求解。谢谢
未得2010
于2016-12-29 09:51 发布 1122次浏览
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袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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