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为幸福努力
于2021-09-14 09:06 发布 1021次浏览
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2021-09-14 09:07
你好,这个账务处理按照正常的计入费用,没有发票,汇算清缴不能税前扣除
为幸福努力 追问
2021-09-14 09:11
嗯老师我明白, 好多员工购买的小东西,都是老板自己支付的钱, 比如购买配件 就借方原材料。贷方 其他应付款-老板 对吗。 都是老板支付的,都挂老板名字下面。 没有发票不能税前扣除,老师这个怎么理解呢。 比如1000块钱没有发票。 汇算时候怎么计税,需要交纳多少税
冉老师 解答
2021-09-14 09:16
好多员工购买的小东西,都是老板自己支付的钱, 比如购买配件 就借方原材料。贷方 其他应付款-老板 比如1000块钱没有发票。 汇算时候时候这个1000费用纳税调增
2021-09-14 09:22
老师我知道调增,我想问的说调增之后 怎么计算这个税钱。 需要缴纳多少税。 还有就是我的账务处理对不对
2021-09-14 09:25
账务处理对,这个调增,按照调整后的金额乘以税率,就是要缴纳的所得税啊,比如利润本来200万,无票费用100万,现在调增100万,所得税等于300*25%
老师你回答的全是我知道的, 我也知道需要正常计费,也知道没发票的需要调增。
2021-09-14 09:26
那你现在的疑问点在哪,学员
2021-09-14 09:46
老师我们是小微 研发企业 所得税好像是金额*20%*25% 是吗 还有我们那些没有发票的也可以用银行支付是吧。标注所有没发票的,汇算一起调增就可以是吗
2021-09-14 09:47
那些没有发票的也可以用银行支付标注所有没发票的,汇算一起调增就可以小微 企业应纳税所得额在100万以内的是,按照*20%*25%
2021-09-14 11:08
好的 谢谢老师
2021-09-14 11:23
不客气,祝你生活愉快
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冉老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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