我是想问下现在是小规模的,这笔减免额是在“应交税费-应交增值税”挂着,季报还没有报过税,这一笔抵不了;明年1月转成一般纳税人了,这笔挂着的怎么体现在一般纳税人增值税申报表里?直接填列在税控系统减免的附表中么?
土豆小宝
于2016-12-29 10:22 发布 1220次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论

你好,主表的23栏,减免明细表的第一行
2020-04-08 10:20:15

你好,你公司当期有应交增值税吗?
2018-10-10 15:29:02

你好!是按应交税费应交增值税科目下的明细来结转
2016-08-16 18:24:56

你好,是的,需要做到账面与申报数据一致的
2018-06-02 09:56:13

你好,是什么原因计算出来的与申报表的数据不一致?
2019-03-04 14:33:32
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