老师请问!我应该收到工程款20万,但是实际收到13万!其中7万做为购材料款了!我应该怎么做账呢?怎么写分录呢?
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于2021-09-16 08:50 发布 350次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借:在建 工程 贷:应付账款
2024-06-20 15:37:00
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同学
你好,
会计分录如下:
1、借:主营业务成本-合同成本-某项工程
工程施工-合同毛利-某项工程
贷:主营业务收入-某项工程
应交税费-应交增值税-销项税额
2、结转抵销作分录
借:工程结算-某项工程
贷:工程施工-合同毛利-某项工程
工程施工-合同成本-某项工程
施工企业如果开出销售发票,借:主营业务收入,应交税费-增值税-销项,贷银行存款等.
2023-05-30 10:49:20
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你好,可以的,实际和个人和企业的业务。
2023-04-20 10:55:43
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对的,是的,是这么做。
2023-02-27 10:15:27
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你好,是的呢。如果是按之前的,计入工程施工-合同成本-分包成本
2022-09-09 15:54:47
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