您好 老师,我们这里是很多家实体公司,一个老板,但是法定代表人不都是老板(有的是老板的亲戚),有几辆公车,有的是A公司名下的,有的是B公司名下的..............。A公司的员工去给B公司办业务,用的C公司的车,司机是D公司的,这个过程中 发生油费,过路费,餐补,出车补助,目前我们是把油费和过路费直接做到了 销售费用/车辆费用,餐补和出车补助做在销售费用/差旅费,这样做 是否有风险,应该怎么改正?(实际工作中,做不到A公司只用A公司名下的公车,也做不到B公司的业务只用B公司的员工,所有的公司共用一个行政部门,也就是说 车和司机都是共用的)
丽丽
于2021-09-16 15:37 发布 665次浏览
- 送心意
艾昵老师
职称: 初级会计师
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你好; 有风险的。 首先这个车是谁的 。 有车的公司才能直接报销过路费和油费的。
2021-09-16 15:03:00
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出差发生的费用一起都计入到差旅
出差发生的费用一起都计入到差旅费销售部门的就具有销售费用差旅费。
2024-04-02 09:18:23
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同学你好,这样的话,如果你们全额承担的话,是没有问题的
2021-09-16 15:43:49
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可以把展会期间的餐费、打车费及相关复印费计入“销售费用-业务宣传费”科目核算。
注:也可以把打车费记到销售费用-交通费。
2020-12-09 15:30:05
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你好 是的。最好是根据规定一一对应 。 为了销售发生的 销售部门的相关费用都计入销售费用 。按所属部门来入部门费用去。
2021-02-20 14:02:24
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