送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-09-16 17:25

你好 ;    应该是做 :借应收账款 贷主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税 ;  到账:借银行存款  财务费用-手续费 贷应收账款

焰焰 追问

2021-09-16 17:59

未开票呢。也就是没有开票,直接通过二维码收款,收取出租车的管理费用。

meizi老师 解答

2021-09-16 18:05

 你好 ; 未开票的话    做无票收入处理的;     分录按上面做 或者 按你这样写也可以   到时做 ;借银行存款贷应收账款 

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
你好 现在咨询什么问题呢 
2023-10-19 15:01:08
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
你好,你想问的问题具体是?
2016-12-16 11:36:08
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