送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-30 14:29

那我做  借:应付账款  贷:原材料  贷 :应交税费-应交增值税-进项转出 这样可以吗?他冲红了,同时对应的蓝字发票 开给我们,这张发票我们按正常的做分录就可以了,对吗?        如果我11月收到发票没有认证,这发票开错了,他12月冲红了(我方申请红字发票),那我收到他的红字发票需要做分录吗?如果要做,如何做?同时他也开了对应的蓝字发票,对于这张蓝字发票,我也按照正常的做,对吗?

青鸟 追问

2016-12-30 14:47

老师,我认证了,要做进项转出的,不然进项转出这数据和增值税申报表上面的进项转出的数据不是不一样了么。还有我上面的下半部分的问题呢?谢谢老师!

邹老师 解答

2016-12-30 14:12

你好,做购进相反分录或相同分录负数

邹老师 解答

2016-12-30 14:32

你好,是相反分录,不是转出
相反分录,金额正数
相同分录,金额负数

邹老师 解答

2016-12-30 14:48

做购进相反分录或相同分录负数

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