送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-18 15:35

你好,借其他应收款贷其他应付款做这个。

洛杉矶的十点半 追问

2021-09-18 16:14

那应收账款应付账款负数呢

郭老师 解答

2021-09-18 16:15

你好,分别对应的是预收账款和预付账款。

郭老师 解答

2021-09-18 16:15

你可以不用做分录,直接报表重分类就行。

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相关问题讨论
你好;   你是内账还是外账的; 因为还得 考虑与你电子税务局报送的数据一致的  
2022-02-23 15:42:54
同学:你好。工资可以从应付职工薪转入其他应付款。就在他应付款列示。工资也可挂在应付职工薪酬,就在应付职工薪酬列示。两个都是流动负债。
2022-02-16 23:51:08
你好,同学。 你这个其他应付款要支付,要不然转营业外收入处理,要完税处理的
2021-10-28 19:57:07
同学你好,金额太大的话,建议适当的减小一下,
2021-10-12 18:31:18
你这个为啥减少,那这个对应这个支付钱吗,货币资金减少了,
2020-11-04 10:06:54
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