送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-20 14:44

你好做的主营业务成本里面的。

俊逸的猎豹 追问

2021-09-20 15:02

借:主营业务成本——运输基本成本——修理费
借:应交增值税——应交税费——进项税额
贷:库存现金或银行存款
老师这样对吗?

郭老师 解答

2021-09-20 15:07

你好
对的
可以这么做的

俊逸的猎豹 追问

2021-09-20 15:13

老师你好,我们是运输公司,有一辆车一直挂靠在其他物流公司,今年8月转回自己本公司,付款是老板私户转账付的,转回金额:15800元,有开来发票,之前购买的发票也有一起拿回来了,怎么入账做固定资产折旧?

郭老师 解答

2021-09-20 15:18

借固定资产贷其他应付款15800
之前的就不能做了
没法做你单位的资产
按这个折旧
折旧年限看你们剩余使用年限

俊逸的猎豹 追问

2021-09-20 15:24

第一个月是不用计提折旧的对吧?

郭老师 解答

2021-09-20 15:40

是的
次月开始折旧的

俊逸的猎豹 追问

2021-09-20 15:48

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2021-09-20 15:53

不用客气
工作愉快

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相关问题讨论
你好做的主营业务成本里面的。
2021-09-20 14:44:25
1、取得发票时: 借:管理费用(根据发票金额全额入账) 贷:应付职工薪酬-福利费 2、支付一个月款项时: 借:应付职工薪酬-福利费(发票上面的金额) 贷:银行存款(1个月的款项) 贷:其他应付款-某人(5个月的款项) 3、后期每个月支付款项时: 借:其他应付款-某人 贷:银行存款
2017-08-05 15:21:57
你好,计入费用
2016-11-21 15:36:09
你好,在增值税综合平台勾选不抵扣
2021-11-08 12:47:46
您好!可以的。不过这个是可以用来抵税的。
2016-05-18 14:52:32
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