送心意

罗罗罗老师

职称中级会计师

2021-09-21 18:45

努力学习的小天使你好:
购买月饼给员工做福利费处理。

追梦 追问

2021-09-22 12:12

老师,是借应付职工-福利费,贷银行存款,然后在借管理费用,贷应付职工-福利费吗?那怎么还有的说要视同销售呢?

追梦 追问

2021-09-22 12:15

福利费要交个税吗

罗罗罗老师 解答

2021-09-22 12:26

努力学习的小天使你好:
不视同销售,计入什么科目要看你发给谁,根据收益对象来记。
借:管理费用等
     贷:应付职工薪酬
借:库存商品
        应交税费-应交增值税(进项税额)
       贷:银行存款
借:应付职工薪酬
      贷:库存商品
           应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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相关问题讨论
借:管理费用/制造费用等——劳动保护费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/现金
2020-03-02 15:58:15
安装在那里?安装的设备记到固定资产可以一块记固定资产 其他的可以记低值易耗
2017-12-06 15:02:46
您好,借,原材料,应交税费-应交增值税(取得专用发票,否则无此分录),贷,现金或者银行存款
2017-07-21 23:03:32
同学你好 发票开了吗
2022-04-15 10:07:06
你好,和你的车头一块做固定资产
2022-04-08 19:18:52
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