一家客户11月份开了增值税票给我们,当月我们已经认证,但是他们后边因为没有付款给他们把发票作废了,12月份我单位付款给他们才开票给我们,12月才做了进项转出1这样的业务账务上我们该如何处理
未来不是梦
于2017-01-03 09:04 发布 780次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-03 09:05
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
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