送心意

玲老师

职称会计师

2021-09-25 12:49

原来的发票在八月份就做帐了。负数发票附再负数分录的凭证后面。

萝卜🐰 追问

2021-09-25 12:51

哦哦,知道了

玲老师 解答

2021-09-25 12:54

不客气,祝您周末愉快。

萝卜🐰 追问

2021-09-26 11:13

老师好,我们有个外账会计,她是9月份做8月份的帐。现在有张我们开的票,已经知道是错的,但是税控盘现在不能用,红冲不了,是专票,三联现在都在我这,那我邮寄给会计哪张呢?还是三联都邮寄给她?

玲老师 解答

2021-09-26 11:21

三联都给作账的会计

玲老师 解答

2021-09-26 11:23

你们开出来的发票 发票和抵扣联给客户  记账联给会计

萝卜🐰 追问

2021-09-26 11:28

是我们8月份开出来的发票,开错了,客户把发票和抵扣联退回来给我了,本来要红冲的,那个税控盘用不了,也红冲不了,我把三联都给会计吗?都做在8月份的账里吗?会计说只给她8月份的东西。

玲老师 解答

2021-09-26 11:35

对方退回来就全给会计做账用 

萝卜🐰 追问

2021-09-26 11:36

8月份开的票,退回来的2联,还没有红冲呢?

玲老师 解答

2021-09-26 11:44

对方退回来就全给会计做账用 

萝卜🐰 追问

2021-09-26 11:45

但是没有红冲呢?

玲老师 解答

2021-09-26 11:48

没有红冲,你正常确认收入

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