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萝卜🐰
于2021-09-25 12:47 发布 1115次浏览
玲老师
职称: 会计师
2021-09-25 12:49
原来的发票在八月份就做帐了。负数发票附再负数分录的凭证后面。
萝卜🐰 追问
2021-09-25 12:51
哦哦,知道了
玲老师 解答
2021-09-25 12:54
不客气,祝您周末愉快。
2021-09-26 11:13
老师好,我们有个外账会计,她是9月份做8月份的帐。现在有张我们开的票,已经知道是错的,但是税控盘现在不能用,红冲不了,是专票,三联现在都在我这,那我邮寄给会计哪张呢?还是三联都邮寄给她?
2021-09-26 11:21
三联都给作账的会计
2021-09-26 11:23
你们开出来的发票 发票和抵扣联给客户 记账联给会计
2021-09-26 11:28
是我们8月份开出来的发票,开错了,客户把发票和抵扣联退回来给我了,本来要红冲的,那个税控盘用不了,也红冲不了,我把三联都给会计吗?都做在8月份的账里吗?会计说只给她8月份的东西。
2021-09-26 11:35
对方退回来就全给会计做账用
2021-09-26 11:36
8月份开的票,退回来的2联,还没有红冲呢?
2021-09-26 11:44
2021-09-26 11:45
但是没有红冲呢?
2021-09-26 11:48
没有红冲,你正常确认收入
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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