送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-03 14:35

还有我就是将每个月外账实际交的税费我直接出到应交税费-未交增值税(借方)科目去了,另外之前去开进项票那部分(走账)就出到应交税费-应交增值税-进项税额(借方)去?这两项做法妥当不,谢谢

优郦 追问

2017-01-03 14:50

你说的我能明白,因为之前没做内帐经验,跟着之前的财务方法做下去,那现在老师有简易的方法调平这些数据不,给点思路吧,下一年的账目争取在老师的指导下力争完美,谢谢

邹老师 解答

2017-01-03 14:18

你好,只需要每月根据增值税应纳税额,做未交增值税的期末结转的  
期末结转  借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷;应交税费-未交增值税

邹老师 解答

2017-01-03 14:36

你好,不妥的  
需要根据增值税应纳税额做上面的结转分录,然后缴纳的

邹老师 解答

2017-01-03 14:51

你好,把错误的冲回,然后做正确的分录就是了

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