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小耳朵
于2017-01-03 14:31 发布 786次浏览
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2017-01-03 14:39
也就是是说 月底做完我刚截图给你的凭证,还需要再做一笔:借:本年利润 贷 利润分配-未分配利润 月底才算一月的凭证已经结转,是吗
小耳朵 追问
2017-01-03 14:41
借方:利润分配-未分配利润 6150 贷方:本年利润 6150
宋生老师 解答
2017-01-03 14:32
您好!正常就这样就可以了。学堂的基本都是这样。
2017-01-03 14:45
您好!不需要。一般年底的时候才要计入未分配利润里面
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宋生老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
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小耳朵 追问
2017-01-03 14:41
宋生老师 解答
2017-01-03 14:32
宋生老师 解答
2017-01-03 14:45