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zhangjuanqin
于2017-01-04 09:57 发布 1157次浏览
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2017-01-04 10:11
能详细写一下正确分录吗
zhangjuanqin 追问
2017-01-04 10:18
实际少付了200,前一位老师说做营业外收入倒底怎么做
吴月柳 解答
2017-01-04 10:06
你好,这样做分录是不对的
2017-01-04 10:15
借:管理费用-办公费 应交税费-进项 贷:银行存款,借:管理费用-办公费 贷:应交税费-进项税额转出,你上面做的营业外收入是什么情况?
2017-01-04 10:24
借:管理费用-办公费 应交税费-进项 贷:银行存款 营业外收入,借:管理费用-办公费 贷:应交税费-进项税额转出
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吴月柳 | 官方答疑老师
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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zhangjuanqin 追问
2017-01-04 10:18
吴月柳 解答
2017-01-04 10:06
吴月柳 解答
2017-01-04 10:15
吴月柳 解答
2017-01-04 10:24