送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-01-04 10:11

能详细写一下正确分录吗

zhangjuanqin 追问

2017-01-04 10:18

实际少付了200,前一位老师说做营业外收入倒底怎么做

吴月柳 解答

2017-01-04 10:06

你好,这样做分录是不对的

吴月柳 解答

2017-01-04 10:15

借:管理费用-办公费 应交税费-进项  贷:银行存款,借:管理费用-办公费  贷:应交税费-进项税额转出,你上面做的营业外收入是什么情况?

吴月柳 解答

2017-01-04 10:24

借:管理费用-办公费 应交税费-进项 贷:银行存款 营业外收入,借:管理费用-办公费 贷:应交税费-进项税额转出

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你好,这样做分录是不对的
2017-01-04 10:06:06
你好   你原来这个进项税发票 有发生真实业务吗? 
2021-07-09 19:22:45
是的,没问题可以这么做的
2021-07-09 10:37:56
您好!你是小规模还是一般纳税人
2017-11-13 16:45:44
你好 是的 你不能抵扣的话 就要计入费用里面金额去的。 就会增加费用金额的
2020-04-27 16:07:25
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