送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-04 14:13

不对,我说错了,这个是当月付了钱,我们公司老会计做的分录是 借:预提费用-电费 贷:银行存款,这样做对吗?

天之痕 追问

2017-01-04 14:20

我们公司用的是企业会计制度,也是这样做分录吗

邹老师 解答

2017-01-04 14:07

借;制造费用等科目   贷;应付账款 
借;应付账款  贷;银行存款

邹老师 解答

2017-01-04 14:17

借;预付账款   贷;银行存款 
借;制造费用  贷;预付账款  
可以这样处理

邹老师 解答

2017-01-04 14:21

你好,是的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...