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天之痕
于2017-01-04 14:03 发布 1212次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-04 14:13
不对,我说错了,这个是当月付了钱,我们公司老会计做的分录是 借:预提费用-电费 贷:银行存款,这样做对吗?
天之痕 追问
2017-01-04 14:20
我们公司用的是企业会计制度,也是这样做分录吗
邹老师 解答
2017-01-04 14:07
借;制造费用等科目 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
2017-01-04 14:17
借;预付账款 贷;银行存款 借;制造费用 贷;预付账款 可以这样处理
2017-01-04 14:21
你好,是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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天之痕 追问
2017-01-04 14:20
邹老师 解答
2017-01-04 14:07
邹老师 解答
2017-01-04 14:17
邹老师 解答
2017-01-04 14:21