本月有张没有认证的发票,但库存的商品又已经入库,我记借库存商品10000,应交税费-增值税待抵扣费额1700,银行存款11700,那我在填报增值税的报表的时候,这个1700我应该填在表中的那个数据里面
郑海燕
于2017-01-04 17:01 发布 756次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-04 17:07
在下月认证的时候借应交税费-应交增值税(进项税额)1700,贷应交税费-增值税待抵扣税额1700,对吗?那资料负债表里1700是要放在应交税费的借方的是吧,如果没有销项,就也没的进项,这个在当月的资产负债表就填负数是吗?
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邹老师 解答
2017-01-04 17:02
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