送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-04 17:07

在下月认证的时候借应交税费-应交增值税(进项税额)1700,贷应交税费-增值税待抵扣税额1700,对吗?那资料负债表里1700是要放在应交税费的借方的是吧,如果没有销项,就也没的进项,这个在当月的资产负债表就填负数是吗?

邹老师 解答

2017-01-04 17:02

你好,不填写的

邹老师 解答

2017-01-04 17:08

是的 
是的  
是的

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