送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-30 10:20

你好,对的是的,都是做管理费用,福利费。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:21

为什么不是直接做管理费用-租金的

郭老师 解答

2021-09-30 10:23

你好,这个租金二级科目是用在你们单位生产经营用的,比如办公用的房屋租金。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:25

一次收到一年的宿舍发票,付款时是一次付两个月或者一个月或者三个月,那要怎么做账啊

郭老师 解答

2021-09-30 10:28

借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款。
这个是一个月的租金,然后你付款,付了两个月的,借其他应付款贷银行存款,下一个月再分摊的时候借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应付款。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:29

一定要通过应付职工薪酬吗

郭老师 解答

2021-09-30 10:31

好,对的是的,福利费和工资的是一样的,都是需要通过应付职工薪酬。

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:32

这是7月开的发票,有两间宿舍,一间是员工宿舍,一间是老板的宿舍,员工宿舍一个月8000,发票是按11000一个月开的,一年是132000。老板宿舍是5200一个月,发票一年是62400.要怎么做账

郭老师 解答

2021-09-30 10:34

七月份你是怎么做的?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:38

7月我没做,你看一下发票的时间,员工宿 舍132000那个开了两个发票,一个是2020.7.2-2021.7.1,一个是2021.7.2-2022.7.1

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:40

怎么做账,麻烦你完整的写一下分录,我打算反结账去改账,还有下面这张图片是之前那个会计在5月份做的一张凭证,你看下对不对

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:44

还在吗,郭老师

郭老师 解答

2021-09-30 10:47

你好,按你实际的来,对方多开的可以不用做。
借管理费用福利费13200
贷应付职工薪酬,
借应付职工薪酬,
贷其他应付款

七月份
没有付款的

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2021-09-30 10:51

这是完整分录吗,怎么感觉不大对

郭老师 解答

2021-09-30 10:55

好,这个是完整的分录,这个是按月来做的,下一个月你还是这么做。

郭老师 解答

2021-09-30 10:55

也就是提前给你开了发票,你需要按月来分摊。

郭老师 解答

2021-10-08 18:22

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