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努力赚钱的小妖精
于2021-10-05 11:17 发布 686次浏览
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2021-10-05 11:18
你好,同学。借,预收账款贷,,主营业务收入应交税费 借,主营业务成本贷,银行存款
努力赚钱的小妖精 追问
2021-10-05 11:22
没太明白,我方是物业公司的,这个月我在业主的预交款里扣除了500元的水电费凭证咋做
陈诗晗老师 解答
你直接预收转收入,然后支付计成本处理
2021-10-05 11:23
我这么做的好像不对啊
2021-10-05 11:24
不对的,按我上面给你的处理进行 核算
2021-10-05 11:25
有些懵了可以详细说一下吗
借,预收账款贷,,主营业务收入应交税费 借,主营业务成本500贷,银行存款 500至于你这500对应收了客户多少,就放你的收入处理
2021-10-05 11:27
⁽⁽ƪʃ⁾⁾ᵒᵐᵍᵎᵎ 我这是收入凭证 借方和贷方应该怎么写呀
2021-10-05 11:56
借,预收账款贷,,主营业务收入500
2021-10-05 12:13
是在预收账款里扣除水电费。感觉哪里不对啊
2021-10-05 12:52
没什么不对呀,你这个收入品质就相当于这个预收账款变成了你的收入,相当于这个预售账号,你已经帮那个客户用了。
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陈诗晗老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
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