那个发票我们公司给供应商打款,供应商把票开给客户的,你说要他开红字发票,那这个账我先挂供应商的预付款嘛,等红字发票回来了再做下一步
黄平
于2017-01-05 14:14 发布 1089次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-01-05 14:29
呵呵。。。。老师,再问一下,就是那个代客户交的购置税,公司把凭据给客户了,公司当时交的现金,这个怎么做账呢
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你好,是的
2017-01-05 14:15:57
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这个就是红字信息表开具,名目就和原来的商品一致就好,只不过是负数表示。
2020-03-02 14:19:26
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可以开在今年的发票里面,做到今年
2019-08-08 18:52:12
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你好,可以的呢,不影响的
2019-03-30 11:04:17
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你们认证了吗?收到的蓝字发票?蓝字发票你们要退回的
2020-02-24 15:47:42
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