上个月8月份增值税申报错误了也缴了税款,后来重新申报了也退了多缴的税,现在申报9月的增值税里面还有个上期未交后来更正申报的税额,实际第一次错误申报的时候我就缴了税的,这个要怎么办
淡淡的菠萝
于2021-10-06 10:26 发布 1173次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-10-06 10:27
你好,填写在30蓝就可以。
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学员你好,增值税申报就是计算增值税应纳税额并申报。这个没啥区别。
2022-01-07 16:39:16
应纳税额是0就不需要扣款的
2019-01-10 21:20:27
你好,你是什么行业的?销售货物的预收是不用申报的
2019-10-31 21:02:01
是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
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